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财务会计视角下企业的内部控制措施分析(2)

时间:2014-03-05 15:44 来源:发表吧 作者:高红梅 点击:

  2.3强化内部审计,对控制措施进行完善
  执行内部审计是完善财会内控工作的重要途径,只有强化内部审计才能够有效监督内控工作的执行情况,保证各项内控制度得以落实。为了强化内部审计,并同时对内控措施进行完善,应注意做好以下工作:(1)定期组织审计人员参加继续教育,以便更新相关人员的知识结构,让审计人员可以了解到最新的政策,从而保证内部审计工作的有效性;另外,可以对现行的实务标准进行完善,以便规范审计人员在进行财会内控工作时的行为[4]。(2)对当前的内部审计管理体制进行完善,由政府直接委派审计人员到企业当中开展内审工作,从而增强内部审计工作具有的权威性以及可靠性。(3)保证内部审计工作的独立性,从而确保准确评估企业内部控制系统的有效性以及经营活动的效率;在保证审计独立的基础上,及时做好审计后期的相关工作,以便能够发现财会内控工作中出现的错弊行为及找出原因,从而针对原因制定解决措施,避免再次发生同样的行为。
  3.结束语
  综上所述,财务会计与内部控制均是企业现代化管理当中的重要内容。因此要通过财务会计的视角分析内部控制中出现的问题,并积极探索问题的解决方案,以便能够为企业经营水平的提高奠定基础。
  【参考文献】
  [1]王琴松.浅析财务会计内部控制的管理业务流程[J].商场现代化,2012,(18):100.
  [2]丁丽娜.小议企业财务会计中内部控制存在问题及应对策略[J].中国乡镇企业会计,2012,(4):162-163.
  [3]涂勇军.试论内部控制与事业单位财务会计的衔接[J].金融经济(理论版),2010,(12):174-175.
  [4]万欢.新时期完善事业单位财务会计内部控制的新思考[J].中国经贸,2013,(20):154-155.

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